Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






Цель. 3. Совершенствование системы управления



1. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективного и ответственного управления финансовой системы района:

1) реализация долгосрочной бюджетной стратегии в увязке со Стратегией социально-экономического развития Харовского района на период до 2020 года;

2) реализация методов бюджетирования, ориентированных на конечный результат;

3) реализация мер, направленных на снижение муниципального долга.

 

Ожидаемые результаты

Таблица 32

  Единица измерения 2013 год оценка год 2015 год 2016 год 2016 год к 2013 году
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района млн. руб. 153,8 148,0 146,7 157,5 +2,4 %
Доля расходов консолидированного бюджета района, формируемых посредством программно-целевого метода планирования, в общем объеме расходов консолидированного бюджета района (с учетом субвенций на исполнение делегируемых полномочий) % от общей суммы расходов 0,4 35,5 36,8 37,7 +37,3 п.п.
Отношение объема муниципального долга района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к утвержденному общему годовому объему доходов районного бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам) % 58,3 (факт. на 01.01. 2013)   49,2 28,1 26,8 - 31,5 п.п. (к 01.01. 2013)
Предельный объем расходов консолидированного бюджета на обслуживание муниципального долга в расходах консолидированного бюджета % от общей суммы расходов <15 <15 <15 <15 -

 

2. Комплекс мероприятий, направленных на эффективность системы муниципального управления:

1) совершенствование системы муниципального управления в районе, в том числе оптимизацию функций, структуры и штатной численности органов местного самоуправления;

2) регламентацию и стандартизацию предоставления муниципальных услуг;

3) создание условий для перехода к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде;

4) разработку и реализацию мер в целях формирования и подготовки резерва управленческих кадров района.

 

Ожидаемые результаты

Таблица 33

  Единица измерения 2013 год оценка 2014 год 2015 год 2016 год 2016 к 2013 году
Численность муниципальных гражданских служащих в органах местного самоуправления человек -
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями учреждениями единиц +4
Количество услуг, предоставляемых в электронном виде единиц +16
Количество утвержденных административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) органами местного самоуправления единиц +4

 



3. Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом района:

1) создание залогового фонда и предоставление залогового обеспечения субъектам инвестиционной деятельности;

2) повышение экономического потенциала земельных участков;

3) формирование земельных участков для жилищного строительства.

 

Ожидаемые результаты

Таблица 34

  Единица измерения 2013 год оценка год год год 2016 год к 2013 году
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района % 24,0 24,2 25,0 25,0 +1,0
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчёте на 10 тыс. человек населения района га 4,45 4,58 4,77 4,8 +0,35
в т.ч. для жилищного строительства Га 3,55 3,73 3,97 4,0 +0,45

Раздел V. Индикаторы (показатели*) реализации Программы социально-экономического развития района на 2014-2016 годы



Таблица 35

  Единица измерения 2013 год оценка год год год
Среднегодовая численность населения тыс.чел 15,5 15,3 15,1 15,0
Объём отгруженной продукции собственного производства, товаров, работ, услуг, в т.ч. млн.руб 923,5
Индекс промышленного производства % 85,4 97,8 101,2
Производство продукции сельхозтоваропроизводителями млн.руб
Индекс производства продукции сельского хозяйства % 103,5 104,6 108,9
Средняя заработная плата руб
Розничный товарооборот млн.руб. 1712,1 1882,2 2069,2
Объём ввода жилья кв.м.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования млн. руб. 850,0 260,0 360,0
Уровень безработицы в среднем по году % 2,1 2,0 2,0 2,0
Создание новых рабочих мест мест
Собственные доходы в районный бюджет млн.руб 117,4 120,2 117,8 126,9

* - индикаторы (показатели) реализации Программы подлежат определению по данным государственной статистики, содержащимся в официально издаваемых Росстатом и Вологдастатом сборниках, данным федеральных министерств и ведомств и органов исполнительной государственной власти области.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!